Регистрация на семинар

Тип события: 
Семинар
Дата события: 
Апр10 с 10:00 по 17:00

Зарегистрироваться

Лектор: Алексей Куликов - эксперт по налогообложению и правовым вопросам, налоговый консультант при «Палате налоговых консультантов Северо-Запада».

Программа видеозаписи:

Общие вопросы

1. Отдельные вопросы применения части первой НК РФ:

  • статья 54.1 НК РФ как способ защиты интересов налогоплательщиков;
  • «зачистка» ЕГРЮЛ и блокирование ЭЦП налоговыми органами;
  • нарушение налоговым органом процедуры проведения налоговой проверки;
  • взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами в ходе проведения мероприятий налогового контроля и после оформления их результатов;
  • привлечение к налоговой ответственности за просрочку уплаты авансовых платежей по страховым взносам;

2. Отдельные разъяснения по вопросам привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан;

3. Электронное кадровое делопроизводство: эксперимент 2020 года;

4. Ревизия кадровых документов и их соотнесение с профессиональными стандартами.

НДС

1. Разъяснения налоговых органов по формированию налоговой базы в отношении НДС: пробные партии товаров, суммы авансов и коммерческого кредита, суммы обеспечительных платежей, суммы бонусов;

2. «Безвозмездная» реализация, основанная на требованиях законодательства;

3. Применение пониженных ставок НДС;

4. Применение налоговых вычетов: при расторжении договора и возврате аванса и (или) возврате товара, при «встречной» реализации, при получении субсидий;

5. Особенности раздельного учёта: в отношении процентов за пользование деньгами, при совмещении налоговых режимов.

Налог на прибыль

1. Признание доходов для налога на прибыль: момент оказания услуг, списание с баланса кредиторской задолженности, новация обязательств, безвозмездное получение имущества в рамках исполнения договоров;

2. Вопросы документального подтверждения расходов: чеки ККТ, иностранные документы, транспортные документы;

3. Признание отдельных видов расходов в отношении работников:

  • командировочные расходы;
  • компенсационные выплаты работникам;
  • возмещение расходов третьих лиц;
  • расходы по договорам страхования работников;

4. Начисление амортизации по основным средствам: в отношении объектов договора лизинга, в отношении бывших в эксплуатации основных средств, в отношении неотделимых улучшений арендованных основных средств;

5. Судебная практика по вопросу учёта убытков прошлых лет за пределами налоговой проверки.

Зарплатные налоги

1. Начисление страховых взносов на выплаты в пользу иностранных граждан: граждан Беларуси; лиц, получивших убежище в Российской Федерации; иностранных лиц, получающих заработную плату в иностранных банках;

2. Разграничение надбавок и компенсаций. Начисление страховых взносов в отношении компенсационных выплат: за личное имущество сотрудников, за период командировки, за особые условия труда;

3. Начисление страховых взносов в отношении «нетрудовых» выплат работникам;

4. Последние разъяснения по заполнению отчётности в ПФР: СЗВ-ТД, СТД-Р и т.д.

5. Исполнение обязанности налогового агента по НДФЛ: определение статуса налогового резидента, обязанность по удержанию НДФЛ, выплаты по решению суда (в зависимости от содержания), разграничение надбавок и компенсаций;

6. Практика обложения НДФЛ подотчётных сумм;

7. Взыскание НДФЛ с налогового агента: последствия;

Имущественные налоги

1. Обновление перечня «дорогих» автомобилей на 2020 год;

2. Новые разъяснения по квалификации объектов недвижимости;

3. Исчисление налога на имущество организаций: в отношении долгосрочных активов к продаже, в отношении объектов аренды и лизинга;

4. Вопросы применения повышающих коэффициентов начисления амортизации в отношении амортизируемых основных средств;

5. Изменение кадастровой стоимости с 2020 года;

6. Начисление земельного налога исходя из фактического землепользования; особые условия исчисления земельного налога в отношении земель для жилищного строительства.